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| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 4,159,969 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 4,159,969 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 0 | 지출잔액(A-B) 4,159,969 |
| 세부사업명 예비비 | 편성액 6,061,040 | 이월액 - | 예산변경 -1,901,071 | 사업분야 예비비 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 53,500 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 53,500 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 42,175 | 지출잔액(A-B) 11,325 |
| 세부사업명 공통예산 운영 | 편성액 53,500 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 일반공공행정 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 316,065 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 316,065 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 260,614 | 지출잔액(A-B) 55,451 |
| 세부사업명 건전예산 운영 | 편성액 316,065 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 일반공공행정 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 112,089 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 112,089 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 112,089 | 지출잔액(A-B) 0 |
| 세부사업명 인력운영비 | 편성액 112,089 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 기타 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 30,960 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 30,960 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 25,960 | 지출잔액(A-B) 5,000 |
| 세부사업명 기본경비 | 편성액 30,960 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 기타 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 1,173,500 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 1,173,500 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 175,019 | 지출잔액(A-B) 998,481 |
| 세부사업명 보전지출(지방채 원리금 상환) | 편성액 1,173,500 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 기타 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 45,671 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 45,671 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 35,090 | 지출잔액(A-B) 10,581 |
| 세부사업명 감사활동 강화 | 편성액 45,671 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 일반공공행정 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 990,400 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 990,400 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 486,735 | 지출잔액(A-B) 503,665 |
| 세부사업명 시책개발 및 평가 | 편성액 972,860 | 이월액 17,540 | 예산변경 - | 사업분야 일반공공행정 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 43,200 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 43,200 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 16,245 | 지출잔액(A-B) 26,955 |
| 세부사업명 의회지원활동 강화 | 편성액 43,200 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 일반공공행정 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 101,230 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 101,230 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 69,430 | 지출잔액(A-B) 31,800 |
| 세부사업명 법무행정 내실화 | 편성액 101,230 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 일반공공행정 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 33,672 | 국비 - | 도비 16,836 | 시군구비 16,836 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 30,766 | 지출잔액(A-B) 2,906 |
| 세부사업명 경북예천군 사회조사 | 편성액 33,672 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 일반공공행정 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 10,436 | 국비 - | 도비 3,131 | 시군구비 7,305 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 5,291 | 지출잔액(A-B) 5,145 |
| 세부사업명 통계조사 및 관리(도) | 편성액 10,436 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 일반공공행정 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 30,000 | 국비 - | 도비 9,000 | 시군구비 21,000 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 30,000 | 지출잔액(A-B) 0 |
| 세부사업명 청년창업사업지원(도비) | 편성액 30,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 사회복지 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 34,470 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 34,470 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 34,470 | 지출잔액(A-B) 0 |
| 세부사업명 기본경비(군정운영) | 편성액 34,470 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 기타 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 43,300 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 43,300 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 17,874 | 지출잔액(A-B) 25,426 |
| 세부사업명 통계조사 및 관리 | 편성액 43,300 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 일반공공행정 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 49,900 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 49,900 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 44,036 | 지출잔액(A-B) 5,864 |
| 세부사업명 혁신행정추진 | 편성액 49,900 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 일반공공행정 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 0 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 - | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 0 | 지출잔액(A-B) 0 |
| 세부사업명 내부유보금 | 편성액 - | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 예비비 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 33,316 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 33,316 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 25,858 | 지출잔액(A-B) 7,458 |
| 세부사업명 보전지출(보조금 반환) | 편성액 33,316 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 기타 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 430,210 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 430,210 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 392,303 | 지출잔액(A-B) 37,907 |
| 세부사업명 인구증가정책관리 | 편성액 430,210 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 일반공공행정 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 12,150 | 국비 - | 도비 6,075 | 시군구비 6,075 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 12,150 | 지출잔액(A-B) 0 |
| 세부사업명 청년근로자 사랑채움사업 | 편성액 12,150 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 사회복지 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 92,150 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 92,150 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 92,150 | 지출잔액(A-B) 0 |
| 세부사업명 청년회관 운영지원사업 | 편성액 92,150 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 사회복지 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 79,278 | 국비 39,639 | 도비 11,892 | 시군구비 27,747 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 16,800 | 지출잔액(A-B) 62,478 |
| 세부사업명 청년 월세한시특별 지원사업 | 편성액 52,000 | 이월액 27,278 | 예산변경 - | 사업분야 사회복지 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 53,400 | 국비 - | 도비 16,000 | 시군구비 37,400 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 53,400 | 지출잔액(A-B) 0 |
| 세부사업명 청년창업 지역정착지원사업 | 편성액 53,400 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 사회복지 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 16,500 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 16,500 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 3,675 | 지출잔액(A-B) 12,825 |
| 세부사업명 예천군 청년 취업 올인원 지원사업 | 편성액 16,500 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 사회복지 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 6,000 | 국비 3,000 | 도비 900 | 시군구비 2,100 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 1,143 | 지출잔액(A-B) 4,857 |
| 세부사업명 전세보증금반환보증보험료지원사업 | 편성액 6,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 사회복지 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 100,000 | 국비 - | 도비 30,000 | 시군구비 70,000 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 67,760 | 지출잔액(A-B) 32,240 |
| 세부사업명 도정역점시책 추진 | 편성액 100,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 일반공공행정 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 10,500 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 10,500 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 1,420 | 지출잔액(A-B) 9,080 |
| 세부사업명 청년정책협의체 활성화 지원 | 편성액 10,500 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 사회복지 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 300,000 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 300,000 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 300,000 | 지출잔액(A-B) 0 |
| 세부사업명 예천군 청년 키움·돋움 사업 | 편성액 300,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 사회복지 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 70,000 | 국비 - | 도비 21,000 | 시군구비 49,000 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 70,000 | 지출잔액(A-B) 0 |
| 세부사업명 청년이음프로젝트 | 편성액 70,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 사회복지 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 기획예산실 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 109,000 | 국비 - | 도비 51,100 | 시군구비 57,900 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 88,400 | 지출잔액(A-B) 20,600 |
| 세부사업명 저출생 극복 지원 | 편성액 109,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 일반공공행정 |