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| 년도 | 부서명 | 회계구분 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시군구비 | 수입대체경비 | 사업구분 | 지출액 | 지출잔액(A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 사업분야 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 91,199 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 91,199 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 63,157 | 지출잔액(A-B) 28,042 |
| 세부사업명 환자진료사업 | 편성액 91,199 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 764,000 | 국비 571,200 | 도비 42,840 | 시군구비 149,960 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 483,427 | 지출잔액(A-B) 280,573 |
| 세부사업명 치매안심센터운영지원 | 편성액 764,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 56,249 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 56,249 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 40,943 | 지출잔액(A-B) 15,306 |
| 세부사업명 의약관리 | 편성액 56,249 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 238,598 | 국비 98,549 | 도비 29,564 | 시군구비 110,485 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 165,444 | 지출잔액(A-B) 73,154 |
| 세부사업명 방문건강관리사업(국비) | 편성액 238,598 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 3,000 | 국비 - | 도비 600 | 시군구비 2,400 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 0 | 지출잔액(A-B) 3,000 |
| 세부사업명 방역지리정보시스템유지보수 | 편성액 3,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 2,000 | 국비 1,000 | 도비 300 | 시군구비 700 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 2,000 | 지출잔액(A-B) 0 |
| 세부사업명 성병검진및치료비 | 편성액 2,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 251,886 | 국비 125,943 | 도비 37,783 | 시군구비 88,160 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 165,507 | 지출잔액(A-B) 86,379 |
| 세부사업명 정신건강복지센터운영 | 편성액 251,886 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 7,586 | 국비 1,500 | 도비 450 | 시군구비 5,636 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 5,271 | 지출잔액(A-B) 2,315 |
| 세부사업명 자동심장충격기설치지원 | 편성액 7,586 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 1,700 | 국비 1,360 | 도비 102 | 시군구비 238 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 700 | 지출잔액(A-B) 1,000 |
| 세부사업명 중증치매노인공공후견사업 | 편성액 1,700 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 3,360 | 국비 - | 도비 1,008 | 시군구비 2,352 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 3,360 | 지출잔액(A-B) 0 |
| 세부사업명 정신건강 및 중독관리통합지원센터 종사자 수당 | 편성액 3,360 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 800 | 국비 - | 도비 240 | 시군구비 560 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 0 | 지출잔액(A-B) 800 |
| 세부사업명 자살예방환경조성 | 편성액 800 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 2,400 | 국비 2,400 | 도비 - | 시군구비 - | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 1,800 | 지출잔액(A-B) 600 |
| 세부사업명 한센인피해사건피해자생활지원 | 편성액 2,400 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 9,000 | 국비 4,500 | 도비 1,350 | 시군구비 3,150 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 2,470 | 지출잔액(A-B) 6,530 |
| 세부사업명 에이즈감염인진료비 | 편성액 9,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 73,168 | 국비 36,584 | 도비 18,292 | 시군구비 18,292 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 51,486 | 지출잔액(A-B) 21,682 |
| 세부사업명 의료취약지 원격협진 지원 | 편성액 73,168 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 6,000 | 국비 3,000 | 도비 900 | 시군구비 2,100 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 731 | 지출잔액(A-B) 5,269 |
| 세부사업명 아동청소년 정신건강증진사업 | 편성액 6,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 5,000 | 국비 2,500 | 도비 750 | 시군구비 1,750 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 921 | 지출잔액(A-B) 4,079 |
| 세부사업명 정신질환자 치료비 지원 | 편성액 5,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 18,000 | 국비 - | 도비 2,700 | 시군구비 15,300 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 8,550 | 지출잔액(A-B) 9,450 |
| 세부사업명 세자녀 이상 가족 진료비 지원 | 편성액 18,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 3,710 | 국비 2,597 | 도비 - | 시군구비 1,113 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 3,710 | 지출잔액(A-B) 0 |
| 세부사업명 토착기생충질환조사사업 | 편성액 3,710 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 6,300 | 국비 - | 도비 1,890 | 시군구비 4,410 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 549 | 지출잔액(A-B) 5,751 |
| 세부사업명 선택예방접종 지원사업 | 편성액 6,300 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 400 | 국비 320 | 도비 - | 시군구비 80 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 171 | 지출잔액(A-B) 229 |
| 세부사업명 영유아 발달 정밀검사비 지원 | 편성액 400 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 2,000 | 국비 1,000 | 도비 - | 시군구비 1,000 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 2,000 | 지출잔액(A-B) 0 |
| 세부사업명 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 | 편성액 2,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 109,286 | 국비 54,643 | 도비 16,393 | 시군구비 38,250 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 62,721 | 지출잔액(A-B) 46,565 |
| 세부사업명 자살예방사업 인력확충 | 편성액 109,286 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 80,000 | 국비 40,000 | 도비 12,000 | 시군구비 28,000 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 49,525 | 지출잔액(A-B) 30,475 |
| 세부사업명 통합정신건강증진사업 | 편성액 80,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 600 | 국비 - | 도비 180 | 시군구비 420 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 450 | 지출잔액(A-B) 150 |
| 세부사업명 원자폭탄 피해자 요양생활 수당지원 | 편성액 600 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 88,000 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 88,000 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 61,663 | 지출잔액(A-B) 26,337 |
| 세부사업명 감염병대응 관리 | 편성액 88,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 85,710 | 국비 - | 도비 - | 시군구비 85,710 | 수입대체경비 - | 사업구분 자체 | 지출액 54,527 | 지출잔액(A-B) 31,183 |
| 세부사업명 건강증진지원센터운영 | 편성액 85,710 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 777,000 | 국비 505,050 | 도비 135,975 | 시군구비 135,975 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 601,462 | 지출잔액(A-B) 175,538 |
| 세부사업명 첫만남 이용권 지원(저출생) | 편성액 777,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 161,514 | 국비 80,757 | 도비 24,227 | 시군구비 56,530 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 1,901 | 지출잔액(A-B) 159,613 |
| 세부사업명 코로나19예방접종위탁의료기관시행비 | 편성액 161,514 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 147,500 | 국비 - | 도비 59,000 | 시군구비 88,500 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 123,754 | 지출잔액(A-B) 23,746 |
| 세부사업명 산모 신생아 건강관리사업 본인부담금 지원 사업(저출생) | 편성액 147,500 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 | ||||||
| 년도 2026 | 부서명 보건소 | 회계구분 일반회계 | 예산현액(A) 62,000 | 국비 - | 도비 18,600 | 시군구비 43,400 | 수입대체경비 - | 사업구분 보조 | 지출액 61,915 | 지출잔액(A-B) 85 |
| 세부사업명 난임부부 확대 지원(저출생) | 편성액 62,000 | 이월액 - | 예산변경 - | 사업분야 보건 |